内部审计处(巡查办公室)
发布日期:2019-04-16
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监督机关及直属单位财务收支及其他经济活动。监督厅管专项资金使用及管理情况。组织开展直属单位专项审计。依法检查指导直属单位内部审计工作。负责厅党组巡察的日常工作。组织开展对直属单位的巡察工作。承担巡察政策研究、制度建设等工作。牵头办理审计机关、巡视机构交办事项。


姓名
职务
联系电话
分管工作
袁晓东
副处长
主持全面工作
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